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우버택시 IRS 양식 1099-NEC로 세금을 신고하는 방법

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작성자 최고관리자 작성일23-05-16 19:22 조회201회 댓글0건

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독립 계약자로서 고객에게 제공하는 서비스에 대해 세금 양식 1099-NEC를 받고 연간 지급액이 총 $400 이상인 경우 정규 고용 소득만 받는 납세자와 약간 다르게 세금을 신고해야 합니다.

• 사업체에 $600 이상의 서비스를 제공하는 경우 해당 고객은 일반적으로 양식 1099-NEC를 발행하여 수입을 보고해야 합니다 .

• 양식 1099-NEC를 받는다는 것은 일반적으로 귀하가 자영업자이며 자영업 순수익을 계산하는 데 사용하는 스케줄 C 에서 소득과 공제를 청구한다는 의미입니다.

• 자영업자로서 귀하는 모든 자영업 소득을 보고해야 합니다. 자영업으로 받는 금액이 $400 이상인 경우 Schedule SE를 사용하여 자영업세를 납부해야 할 가능성이 높습니다.

1099-NEC 양식이란 무엇입니까?

세금 양식 1099-NEC(이전 연도의 양식 1099-MISC)를 받는 가장 일반적인 이유 중 하나는 자영업자이고 전년도에 독립 계약자로 일한 경우입니다. IRS는 이를 "비직원 보상"이라고 합니다.

대부분의 경우 귀하가 근무하는 사업체는 연간 $600 이상을 지급할 때 양식 1099-NEC를 발급해야 합니다.

PayPal 과 같은 온라인 결제 서비스를 통해 결제를 받는 경우 1099-K 양식을 받을 수도 있습니다 .

자영업자로서 양식 1099-NEC 수령 여부와 상관없이 모든 자영업 소득을 보고해야 합니다.

양식 1099-NEC로 세금을 신고하는 과정은 W-2에 소득만 보고된 경우와 약간 다릅니다. 다음은 신고에 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.

IRS는 2022년 과세 연도에 1099-K 보고 요건에 대한 변경 사항을 시행할 계획이었습니다. 그러나 IRS는 최근 Venmo 및 Paypal과 같은 제3자 프로세서로부터의 상품 및 서비스 거래에 대한 새로운 $600 보고 임계값의 구현을 2023년으로 연기하여 2022년 과세 연도를 이전에 더 높은 1099-K 보고 임계값($20,000 이상 지불 및 200건 이상의 거래). 1099-K를 받지 못한 경우에도 IRS는 금액에 관계없이 모든 소득을 보고할 것으로 예상합니다.

누가 1099-NEC 양식이 필요합니까?

양식 1099-NEC는 해당 과세 연도에 $600 이상을 받는 기업 또는 개인에게 비종업원 보상을 보고합니다.

1099-NEC 양식을 받을 수 있는 사람들의 예는 다음과 같습니다.

/프리랜서

/자영업자

/컨설턴트

/벤더

/독립 계약자

직원이 아닌 사람에게 600달러가 넘는 보상을 지급한 경우 받은 서비스에 대한 지급을 보고하려면 양식 1099-NEC를 사용해야 합니다.

1099-NEC를 받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

이 양식을 받은 경우 취해야 할 단계는 다음과 같습니다.

정보 검토: 첫 번째 단계는 양식의 정확성을 검토하는 것입니다. 귀하의 이름, 사회 보장 번호 또는 납세자 식별 번호, 보고된 소득 금액이 정확한지 확인하십시오. 불일치가 발견되면 지불인에게 연락하여 정보를 수정하십시오.

소득 보고: 1099-NEC 정보가 정확한 경우 다음 단계는 세금 신고서에 소득을 보고하는 것입니다. 이는 비즈니스 구조에 따라 스케줄 C 또는 스케줄 E와 같은 세금 양식에 보고해야 할 수도 있습니다.

세금 납부: 소득을 보고한 후에는 사회보장세 및 메디케어 세금을 포함하여 벌어들인 소득에 대한 세금을 납부할 책임이 있습니다. 연중 내내 추정세를 납부해야 할 수도 있습니다 . 추정세 납부에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

기록 유지: 향후 세무 목적과 소득 확인을 위해 1099-NEC 양식을 기록해 두는 것이 가장 좋습니다. 연방 세금의 경우 일반적으로 최소 3년 동안 기록을 보관 해야 합니다. 주 세금의 경우 해당 주의 세법에 따라 달라집니다.

공제는 양식 1099-NEC에서 어떻게 작동합니까?

W-2가 아닌 1099-NEC를 받는 것에 대한 좋은 점 중 하나는 자영업에서 얻은 순이익을 계산하는 데 사용하는 스케줄 C 에서 사업 공제를 청구할 수 있다는 것입니다 .

귀하의 공제는 IRS가 귀하의 자영업 활동에 일반적이고 필요하다고 간주하는 사업 비용이어야 합니다.

유사한 분야의 자영업자에게 발생하는 비용은 일반적입니다 .

작업을 완료하는 데 도움이 되는 경우 비용이 필요합니다 . 비용이 필수적일 필요는 없습니다.

예를 들어 컴퓨터 소프트웨어 비용은 프리랜서 그래픽 디자이너에게 일상적이고 필요한 비용일 가능성이 높습니다. 반면 고급 리무진을 빌리는 비용은 고객에게 이동하는 데 도움이 될 수 있지만 세금 기준으로는 일반적이지 않습니다.

Schedule C를 사용하면 일반적으로 다음과 같이 순이익을 계산합니다.

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